我司有些客戶是不含稅的,但是他給我們付款時卻是給了對公的支票,我應該怎麼處理才恰當啊?急急急

時間 2022-11-13 15:25:53

1樓:佟佳亮狂戊

所謂不含稅,只不過你們公司給那些不需要發票的客戶所定義的。在稅法上,卻沒有客戶含不含稅的。客戶不含稅的,又給付支票的,我覺得你可以這樣三種做法:

一種是把開票開出來,用普通發票開完後,自己留底就行了,沒必要給客戶。這樣做法既安全,又不怕出事情,只是你要承擔這部份的稅費。第二種做法是:

直接入賬後,掛賬後,到一定的時間,這筆直接轉做收入,但也同樣涉及所得稅。第三種方法,把支票退回給客戶,要求客戶給付現金。還有第四種辦法可以解決,但這第四種方法要冒一定的風險,這裡不便教你怎麼操作。

你也可以考慮一下拆東牆補西牆的。

2樓:桂麗霞律師

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回答所謂不含稅,只不過你們公司給那些不需要發票的客戶所定義的。在稅法上,卻沒有客戶含不含稅的。客戶不含稅的,又給付支票的,我覺得你可以這樣三種做法:

一種是把開票開出來,用普通發票開完後,自己留底就行了,沒必要給客戶。這樣做法既安全,又不怕出事情,只是你要承擔這部份的稅費。第二種做法是:

直接入賬後,掛賬後,到一定的時間,這筆直接轉做收入,但也同樣涉及所得稅。第三種方法,把支票退回給客戶,要求客戶給付現金。還有第四種辦法可以解決,但這第四種方法要冒一定的風險,這裡不便教你怎麼操作。

你也可以考慮一下拆東牆補西牆的。

我們是兩個公司,我用a公司的給客戶開了發票。但客戶卻付款到了b公司的基本賬戶。要怎麼辦啊?

3樓:匿名使用者

當b公司幫a公司代收貨款。然後有b公司轉錢回a公司賬務處理

a公司:

1、確認收入

借:內應收賬款——客戶

容貸:主營業務收入

應交稅費

2、b公司收到貨款時,做轉賬

借:其他應收款——b公司

貸:應收賬款——客戶

3、b公司轉錢回a公司

借:銀行存款

貸:其他應收款——b公司

b公司賬務處理

1、收到錢

借:銀行存款

貸:其他應付款——代收貨款(a公司)

2、貨款還給a公司

借:其他應付款——代收貨款(a公司)

貸:銀行存款

當然如果你唔怕麻煩到客戶噶話都可以退款給客戶,再叫客戶重新付款給a公司!

希望對你有幫助,不懂可以hi我

4樓:山中田園

b公司把款給客戶退回去,讓客戶再付給a公司。

我公司開了增值稅發票給客戶,客戶給我們付款付了一半,另一半是一張6個月之後的支票,可以確定支票是有 10

5樓:龍泉

你這種情況很正常,稅務局不會就此查你公司,罰款更不可能了。當然業務是要真實的。

6樓:匿名使用者

發票的有效不以資金到賬為依據。

7樓:果蜜朵

沒有關係,不會罰款。

客戶和我都是一般納稅人,客戶把貨款打到對公賬戶上了,但是客戶不要發票,怎麼辦?不開發票稅務會查嗎?

8樓:小魚教育

作為一般納稅人企業,採購貨物支付貨款不索取發票,是不正常的。從事生產、經營納稅人銷售服務遇到對方不需要發票的情形,應作未開票收入申報納稅處理。

認定程式:

1,納稅人向主管稅務機關填報《增值稅一般納稅人登記表》(附,如實填寫固定生產經營場所等資訊,並提供稅務登記證件);

2,納稅人填報內容與稅務登記資訊一致的,主管稅務機關當場登記;

3,納稅人填報內容與稅務登記資訊不一致,或者不符合填列要求的,稅務機關應當場告知納稅人需要補正的內容。

9樓:歸塵

要不要發票是他的事情 建議你公司自行履行納稅,開具發票後如果對方不要,將發票聯留存備查

10樓:0312求知

稅局查賬是在單位犯事的情況下,一般是不會查的,最好是原路退回,通過別的途徑付款。

或者做無票收入繳納相關稅費。

11樓:匿名使用者

看看當初做合同怎麼約定的,如果約定開具增值稅發票的話,你需要和對方財務溝通一下把發票開給對方,如沒有約定貨款原路退回讓對方付現金給你公司,實際發生業務時做銷售處理,借現金,貸主營業務收入 應交稅費。在次月做納稅申報時填寫無票收入申報表,並根據當期的進項稅額和其他已開票和無票收入的銷項稅額計算應納稅額

12樓:肥星星

客戶已經對公給你們公司打款了,你們公司也已經給對方發貨了,但是對方不要發票,但是為了避免稅務風險,1、你們可以做不開票銷售收入,

借:應收賬款

貸:主營業務收入

應交稅費-應交增值稅-銷項稅

填寫申報表的時候就把這個收入填入不開票銷售收入那一欄就可以了,這樣你們和客戶的帳就平了。

2、你們公司可以開普通發票或者專用發票,客戶不要就不用寄給他們了,留下所有的聯次做賬,然後正常申報增值稅。

3、你們公司可以不做不開票銷售收入,也可以不開票,帳就一直掛著不做任何處理,但是一旦被稅局查到就有偷稅漏稅,需要補交增值稅和所得稅的風險。

13樓:景沛山

業務事實發生,客戶已給你們公司打款,你們也已經給對方發貨了,但是對方不要發票,你們可以做一下處理

1、不開票銷售收入,

借:應收賬款

貸:主營業務收入

應交稅費-應交增值稅-銷項稅

填寫申報表附表2時把這個收入填入未開票收入欄,這樣就沒問題了。

2、你們可以開普通發票或者專用發票,客戶不要就不用寄給他們了,留下所有的聯次做賬,然後正常申報增值稅。

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