求會計分錄。急求,求會計分錄!!!

時間 2022-01-29 06:33:33

1樓:

發出委託加工商品時:

借:委託加工物資 100000貸:原材料 100000(2)收回委託加工商品時:

借:庫存商品 100000

貸:委託加工物資 100000

(3)確認代扣代繳消費稅時:

借:應交稅費 -應交消費稅 25000(此消費稅可以作為進項抵扣)

貸:銀行存款 25000

(4)購進材料時:

借:原材料 200000

應交稅費—應交增值稅—進項 34000貸:銀行存款 234000

材料全部用於投入生產時:

借:生產成本 200000

貸:原材料 200000

(5)發放職工福利時:(視同銷售,確認收入)借:生產成本 58500

貸:應付職工薪酬 58500

借:應付職工薪酬 58500

貸:主營業務收入 50000應交稅費-應交增值稅-銷項 8500

結轉成本:

借:主營業務成本 30000

貸:庫存商品-c產品 30000

(6)轉讓專利使用權時:

借:銀行存款 20000

貸:其他業務收入-專利使用權 20000

2樓:高頓會計職稱

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方;凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。

求會計分錄!!!

3樓:高頓會計職稱

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方;凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。

4樓:匿名使用者

1.借:管理費用90(紅字) 貸:

銀行存款90(紅字)2.借:應收賬款1334(或紅筆貸記) 貸:

應付賬款13343.借:財務費用100 借:

短期借款1000(紅字) 貸:銀行存款900(紅字)4.借:

管理費用360(紅字) 貸:銀行存款360(紅字)5.借:

固定資產3400 借:庫存商品3400(紅字)

5樓:匿名使用者

1、4補充登記,其他的全部用紅字做一遍(錯誤分錄)然後做正確分錄登記入帳,就行了;上面的分錄不完全對

急求會計分錄,急求會計分錄。

我幫你做吧 只是參考哈 1 借 應收票據 234000 貸 主營業務收入 200000 應交稅金 應交增值稅 銷項稅額 34000同時結轉成本 借 主營業務成本 貸 庫存商品 2 借 應收票據 100000 貸 應收賬款 100000 3 轉回應收賬款提減值準備 借 應收賬款 90000 貸 應收票...

求會計分錄,求會計分錄

1 計入a材料實際採購成本 300000 1000 4000 1 7 304720元 借 原材料 a材料304720 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 51280 51000 4000 7 貸 銀行存款 356000 2 1 借 委託加工物資 70000 貸 原材料70000 2 借 委託加工物資 2...

求會計分錄,求會計分錄???

會計分錄亦稱 記賬公式 簡稱 分錄 它根據複式記賬原理的要求,對每筆經濟業務列出相對應的雙方賬戶及其金額的一種記錄。收到承兌匯票時 借 應收票據70200 貸 主營業務收入60000 應交稅費 增值稅 銷項稅額10200 票據貼現時 借 銀行存款70766.8 財務費用1773.2 貸 應收票據72...

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1.某投資單位投入甲資本金50 000元現金。現金要先存入指定銀行帳號後,做 借 銀行存款 50000 貸 實收資本 50000 2.甲公司從銀行借入100 000元,期限五年,該借款用於購買裝置,裝置已交付使用。甲公司以銀行存款580 000元發放員工工資。借 固定資產 100000 貸 長期借款...

求會計分錄求解,求解會計分錄??

你這樣做不是不可,只是你運用的是舊的會計準則。現在新的會計準則把它計入了 應付職工薪酬 這個賬戶。會計分錄如下 借 應付職工薪酬 貸 庫存現金 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款或庫存現金 同時 借 管理費用等科目 貸 應付職工薪酬 借 管理費用 製造費用 福利費 貸 現金 銀行存款 象你說的就行了,從...