1樓:冬大麥
我看是多扣了稅錢:
1.如果是勞務年所得
勞務報酬所得,是指個人從事設計、裝潢、安裝、製圖、化驗、測試、醫療、法律、會計、諮詢、講學、新聞、廣播、翻譯、審稿、書畫、雕刻、影視、錄音、錄影、演出、表演、廣告、展覽、技術服務、介紹服務、經紀服務、代辦服務以及其他勞務取得的所得。
勞務報酬所得的應納稅所得額為:每次勞務報酬收入不足4000元的,用收入減去800元的費用;每次勞務報酬收入超過4000元的,用收入減去收入額的20%。
勞務報酬所得適用20%的稅率。
勞務報酬所得應納稅額的計算公式為:應納個人所得稅稅額=應納稅所得額×20%;
對勞務報酬所得一次收入畸高(應納稅所得額超過20000元)的,要實行加成徵收辦法,具體是:一次取得勞務報酬收入,減除費用後的餘額(即應納稅所得額)超過2萬元至5萬元的部分,按照稅法規定計算的應納稅額,加徵五成;超過5萬元的部分,加徵十成。
向:你朋友取得勞務報酬收入54400元,其應繳納的個人所得稅為:應納稅所得額=54400-54400×20%=43520元.
應納個人所得稅稅額=43520×20%+(43520-20000)×20%×50%=8704+2352=11056元。
2.如果是工資薪金所得:
稅率表一樓已附 上了
應納個稅=(54400-2000)*30%-3375=12445
這個數字還是多算了,因為不知你朋友交不交各種保險金,如果交的話應納稅額中還要扣除
2樓:匿名使用者
級數含 稅級距 不含稅級距 稅率(%) 速算扣除數
1 不超過500元的 不超過 475元的 5 0
2 超過500元至2000元的部分 超過475元至1825元的部分 10 25
3 超過2000元至5000元的部分 超過1825元至4375元的部分 15 125
4 超過5000元至20000元的部分 超過4375元至16375元的部分 20 375
5 超過20000元至40000元的部分 超過16375元至31375元的部分 25 1375
6 超過40000元至60000元的部分 超過31375元至45375元的部分 30 3375
3樓:於春泳律師
回答提問
你好回答
方法一:申請退稅
納稅人多繳納的稅款,稅務機關應依法予以退還。按照《稅收徵管法》第51條規定:
1、納稅人超過應納稅額繳納的稅款,稅務機關發現後應當立即退還;
2、納稅人自結算繳納稅款之日起3年內發現的,可以向稅務機關要求退還多繳的稅款並加算銀行同期存款利息,稅務機關及時查實後應當立即退還;
3、涉及從國庫中退庫的,依照法律、行政法規有關國庫管理的規定退還。
方法二:抵繳應納稅款
為減少流程,多繳稅款一般按先抵繳稅款後退稅的辦法處理。
若多交了企業所得稅,根據國稅發〔2009〕79號第十一條規定,納稅人在納稅年度內預繳企業所得稅稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規定辦理退稅,或者經納稅人同意後抵繳其下一年度應繳企業所得稅稅款。
具體說來,多繳稅款可以抵繳以後年度稅款,在企業所得稅季度申報表第16行預繳時抵減,年度匯算清繳納稅申報時將抵減額填在主表第37行「以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額」。
您可以向稅務機關申請退稅
提問公司多扣的
回答您好是指您的公司繳納稅很高是嘛
您是想諮詢合理避稅嗎
提問比如,稅務機關收了300多,公司扣我800多的錢
回答這個是公司的問題您可以向稅務機關舉報公司。
提問哦哦
稅務機關那個部門舉報
回答對的
提問請問,去那個部門舉報
回答對於您這個問題,我這邊給您具體打字分析,您多等我一下哦,請不要著急
應當向所在地稅務機關的舉報中心舉報。由於國稅地稅管轄範圍不一致,您要注意弄清楚舉報內容涉及的稅款屬於哪個稅務機關管轄。舉報中心舉報的範圍是:
偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅和虛開、偽造、非法提供、非法取得發票,以及其他稅務違法行為。
更多21條
4樓:匿名使用者
勞務報酬所得。
應納個稅=54400*(1-20%)*30%-2000=11056工資薪金所得的話
應納個稅=(54400-2000)*30%-6375=9345
公司賬戶存錢多少和交稅有關係麼?
5樓:匿名使用者
帳戶存款多少和交稅沒關係,稅是和收入有關,和資金流量無關,如果你公司正常繳稅,稅務一般是不查賬戶的,如果你公司未正常申報納稅,稅務要查你單位的所有帳戶的,這時你帳戶大額資金流量就會引起稅務人員注意的,所以這要看你公司的繳稅信用等級決定。
6樓:匿名使用者
不一定,只要存款是符合財務制度的,就不會引起麻煩,看你單位的賬務處理是怎樣,如果不關收入,存款多少不要緊。
7樓:不醉齋
賬戶的錢得夠扣稅的,不然稅務扣稅的時候你賬戶沒錢,你的賬戶就要挨查了,那樣稅務,銀行都可以差你就麻煩了,賬戶最好有幾千塊錢最少也得,能保證公司正常執行。
8樓:匿名使用者
交稅是根據你的賬目來的。跟銀行的錢多與少沒關係。
找個好會計就搞定了。
企業所得稅裡,哪些費用有扣除限額
9樓:小魚教育
1、企業發生的職工福利費支出,不超過工資薪金總額14%的部分,准予扣除。
2、企業撥繳的工會經費,不超過工資薪金總額2%的部分,准予扣除。
3、除***財政、稅務主管部門另有規定外,企業發生的職工教育經費支出,不超過工資薪金總額2.5%的部分,准予扣除;超過部分,准予在以後納稅年度結轉扣除。
按高比例8%限額:高新技術企業、經認定的技術先進型服務企業發生的職工教育經費支出,超過部分,准予在以後納稅年度結轉扣除。
4、利息費用,不超過金融企業同期同類貸款利率計算利息。
5、企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。
10樓:野球場大表哥
在經營活動中發生的利息支出有扣除限額。
《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》對其有相應的規定:
第三十八條 企業在生產經營活動中發生的下列利息支出,准予扣除:
(一)非金融企業向金融企業借款的利息支出、金融企業的各項存款利息支出和同業拆借利息支出、企業經批准發行債券的利息支出;
(二)非金融企業向非金融企業借款的利息支出,不超過按照金融企業同期同類貸款利率計算的數額的部分。
11樓:胡椒玉公尺片
這個不太清楚耶,這個你得到稅務局去看一下。
12樓:凡間
這個會計專業,他們應該知道的,不需要操心。
上個月發工資發現扣了很多稅,不知道公司有沒有多扣,怎麼計算自己需要交多少個人所得稅
13樓:法妞問答律師**諮詢
個稅起徵點是3500,使用超額累進稅率的計算方法如下:
工資個稅的計算公式為:應納稅額=(工資薪金所得-「五險一金」-扣除數)×適用稅率-速算扣除數
全月應納稅所得額=(應發工資-五險一金)-3500實發工資=應發工資-五險一金-繳稅
公司與公司之間轉賬要扣稅嗎? 客戶公司賬戶要給我司賬戶打錢,請問要扣稅嗎?一般多少呢
14樓:匿名使用者
公司之間匯款不要扣稅。但如果不是貨款或往來款,或沒有開票的款項,稅務局查到要認定是銷售貨物,要補、罰稅款的。
希望可以幫到你,如果滿意請點「選擇滿意回答」支援一下,謝謝!
15樓:鄭銀
因為公司之間轉賬都要有合理的理由,最合理的理由莫過於「貨款」「工程款」等,很多都是貸款之間的周轉,根本不會開發票,但是,稅局每年的三到五月份是所得稅匯算時間,這些專案就是稅局必查項,要按收入調增,屬於收入調增項,也就要交稅了
公司福利相關費用需要扣稅嗎?
16樓:k驀晳
以往有區分福利性支出及非福利性支出,但統一個人所得稅免稅額以外、不再有各種名堂之補貼方式(例如:交通補助、伙食及出差補助等),但實務上只要勞動者提供合法單據,cta或稅局還是睜一眼閉一眼不去理會_除非相關費用差異頗大、有逃漏個人所得稅之虞! 檢視原帖》
17樓:匿名使用者
要 但是福利是專門有扣關於福利的稅收的 比 工資 稅收要低不少
18樓:城曲晁映安
放到工資裡就要交稅,拿票來報銷,實報實銷就不要納稅
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